ที่
|
งบรายจ่าย
|
งบประมาณ
|
เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
|
เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
|
เงินรายได้สถานศึกษา
|
รวมทั้งสิ้น
|
อัตราส่วน
|
1
|
งบบุคลากร
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ข้าราชการ
|
9,008,439.30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,008,439.30
|
22
|
|
พนักงานราชการ
|
3,720,577.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,720,577.00
|
9.07
|
|
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
|
-
|
3,821,125.69
|
-
|
-
|
-
|
3,821,125.69
|
9.32
|
2
|
งบดำเนินการ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 ค่าตอบแทน
|
-
|
952,650.00
|
-
|
-
|
1,405,353.80
|
2,358,003.80
|
5.75
|
|
2.2 ค่าใช้จ่าย
|
-
|
1,093,673.00
|
-
|
-
|
2,605,808.30
|
3,699,481.30
|
9.02
|
|
2.3 ค่าวัสดุ
|
-
|
2,634,210.40
|
-
|
1,886,590.00
|
1,302,430.70
|
5,823,231.10
|
14.20
|
|
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
|
-
|
864,274.27
|
-
|
|
812,536.30
|
1,676,810.57
|
4.09
|
|
2.5 ค่าครุภัณฑ์
|
1,500,000.00
|
120,900.00
|
-
|
-
|
1,004,349.30
|
2,625,249.30
|
6.40
|
|
งบดำเนินงาน ปวช.
|
2,995,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,995,000
|
7.30
|
|
งบดำเนินงาน ปวส.
|
1,865,100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,865,100
|
4.55
|
|
งบดำเนินงานระยะสั้น
|
534,100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
534,100
|
1.30
|
3
|
งบลงทุน
|
846,000.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
846,000.00
|
2.06
|
4
|
งบอุดหนุน
|
|
-
|
1,597,097.02
|
-
|
-
|
1,597,097.02
|
4
|
|
อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์
|
346,000.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
346,000.00
|
0.84
|
5
|
งบรายจ่ายอื่น
|
2,456,500
|
-
|
-
|
-
|
69,006.00
|
69,006.00
|
0.15
|
|
รวมทั้งสิ้น
|
23,271,716
|
9,486,833.36
|
1,597,097.02
|
1,886,590.00
|
7,199,484.40
|
43,441,721
|
100
|
|